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笨笨的小螞蟻
于2019-05-06 09:40 發布 ??1459次瀏覽
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-05-06 09:42
借:制造費用——廠房租金(暫估)貸:應付賬款借:制造費用-廠房租金借:制造費用——廠房租金(暫估)(紅字)借:應付賬款貸:銀行存款
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你好老師:3月先做了計提廠房租金,4月收到發票,6月才付款。這三個月應如何做帳?謝謝
答: 借:制造費用——廠房租金(暫估) 貸:應付賬款 借:制造費用-廠房租金 借:制造費用——廠房租金(暫估)(紅字) 借:應付賬款 貸:銀行存款
五月收到的房租發票,是給的4-6月的發票,本月付款,應該怎么做帳?
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月房租付款,但未收發票如何做賬?當月房租要計提嗎
答: 借預付賬款,貸銀行存款, 房租的日期如果開始了,就要計提
2020.3收到19年10月到2020年10月一年房租的發票,之前并沒有計提房租,現在該怎么做帳呢
討論
老師,請問付一整年的房租付款時和收到發票時怎么做帳
我們每個月房租都是先計提,然后付款,一年才開一次房租發票,現在發票回來了我要怎么做賬呢?
計提房租是借管理費用,貸應付帳款,付房租的話借庫存現金,貸管理費用,那應付帳款呢,這個分錄應該怎么做
俞老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
★ 4.95 解題: 7142 個
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