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彩虹
于2019-05-05 16:50 發布 ??1011次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-05 16:54
是的,暫估入庫按暫估入庫的結轉成本
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請問老師,4月份我們的庫存商品開票出去后有種商品庫存不足,這種我可以暫估購進庫存商品嗎?結轉成本的時候暫估的這筆怎么結轉呢?
答: 是的,暫估入庫 按暫估入庫的結轉成本
老師我庫存商品不夠銷售,暫估入庫一批庫存商品,那么我結轉的時候是結轉科目是庫存商品ˉ白酒還是庫存商品ˉ暫估入庫
答: 你好,是結轉庫存商品-白酒
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
老師,我銷售商品的時候,因為庫存不足,就暫估了一部分庫存商品,借記庫存商品貸記生產成本,那么我下個月就把這個暫估的分錄沖紅,還有別的分錄要調嗎,比如我暫估的這一部分庫存商品,已經銷售,結轉到主營業務成本里了,有結轉到本年利潤里了,這個要怎么調呢
討論
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎
老師好,這月進項沒到的商品做暫估入庫處理,我做借:庫存商品-暫估,1170000貸:應付賬款1170000,到月底結轉成本時,這一部分暫估的商品也得單獨結轉吧?我做借:主營業務成本1170000,貸庫存商品-暫估1170000,可以嗎?是按這個數結轉吧?
我提問:老師好,這月進項沒到的商品做暫估入庫處理,我做借:庫存商品-暫估,1170000貸:應付賬款1170000,到月底結轉成本時,這一部分暫估的商品也得單獨結轉吧?我做借:主營業務成本1170000,貸庫存商品-暫估1170000,可以嗎?是按這個數結轉吧? 老師,這部分暫估已經銷售完了,并開了發票
如果五月份暫估了庫存商品(收到發票的沒有暫估入庫、沒有收到發票的暫估入庫),做借庫存商品,貸應付賬款-暫估。借發出商品,貸庫存商品,然后這個月把上個月暫估的紅沖做正確的,這個月收到五月份和六月份的部分發票,結轉成本的時候做借主營業務成本,待發出商品,發出商品會出現負數。這是怎么回事
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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