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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-05 14:46

要的,12月的也要并入匯算清繳

仰望星空 追問

2019-05-05 14:51

還有老師我們應付職工薪酬都是直接進費用的,沒有經過“應付職工薪酬”這個科目,那么所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050表)可以空白上報嘛

辜老師 解答

2019-05-05 15:09

不可以的,要統計各個費用下面的工資薪金支出金額

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
填到項目支出還是不填?
2018-07-14 13:41:12
第7列可結轉以后年度扣除的捐贈額還有100000元,說明2017年有超限額尚未稅前扣除的捐贈支出,可以結轉以后三年內計算應納稅所得額時稅前扣除。根據財稅【2018】15號文規定,在年度利潤總額12%以內的部分,準予稅前扣除;超出年度利潤總額12%部分,準予以后年度三年內稅前扣除(從捐贈發生的次年起計算)。對于公益性捐贈支出計算扣除時,應先扣除以前年度結轉的捐贈支出,再扣除當年發生的捐贈支出。 貴公司本年利潤總額*12%=捐贈扣除限額,捐贈扣除限額與100000取其小,進行納稅調減即可。
2020-05-19 23:59:34
您好,同學,沒有收入,收入欄次填寫0就行。
2020-04-28 13:45:37
你好,屬于罰沒支出。需要納稅調增的。
2019-05-24 10:22:46
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