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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-05 14:38

之前藍字發票認證了嗎

追問

2019-05-05 14:41

是去年的發票,已認證,3月份退貨給供應商。月底進項認證的時候因為沒有收到票,所以沒有考慮在報稅的時候抵掉,現在隔月了,該怎么辦呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:42

這月做進項轉出,正常的你開紅字信息表的月份就要轉出的,要不增值稅比對不會通過的

追問

2019-05-05 14:46

調 整 3月份的帳嗎,借庫存商品,借進項稅借方負數,貸應付款,然后再城建教育及教育附加費,然后按新的報表到稅局退稅嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:48

三月份還能修改嗎?能修改的在三月份做
借應付貸庫存商品,進項轉出
你需要補交增值稅附加稅

追問

2019-05-05 14:49

退回附加稅吧

追問

2019-05-05 14:49

4月份調不了是嗎,一定要調整 3月了對吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:58

可以放到四月份,
增值稅需要補,你的附加稅也得補

追問

2019-05-05 14:59

老師我是對方開具的進項紅字,我是要退稅吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 15:02

你是購買方不是嗎?開了負數進項發票需要補稅,你要少抵扣的

追問

2019-05-05 15:25

老師,我想做到四月份要怎么做呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 16:49

借應付貸庫存商品,進項轉出

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相關問題討論
之前藍字發票認證了嗎
2019-05-05 14:38:58
這個還真的只能和對方協商了,沒有好辦法的,等于他們自己也多交稅的。
2018-07-26 15:53:21
你好,當時發票你們是全額認證了嗎
2019-05-13 09:28:44
您好,10月份進項轉出時,借;庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。12月份開具了紅字發票,借;應收賬款,負數 ,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2017-12-20 21:13:37
你好 購進退貨的賬務處理是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數?
2021-03-15 19:28:01
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