
老師之前有個不動產在建工程進項稅額有部分做到待抵扣進項稅額了,4月份的賬就可以做借:進項稅額 貸:帶抵扣進項稅額了,
答: 是的,是這樣賬務處理的
冷庫周轉匡,買太貴就是租的,同事就以為對方開的進項稅像在建工程這樣處理60%本期抵扣了。40%,做在不動產待抵扣的。12月做賬發現有問題,長期待攤費用稅額應一次性抵扣,12月報稅也是40做在不動產待抵扣的。現在12做賬,是借進項稅8000.借待抵扣-8000。還是做在貸方待抵扣稅額8000.1月報稅怎么從不動產待抵扣轉入進項稅額呢
答: 您好,分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 1月報稅的時候需要先去更正之前的申報表,然后再根據實際的未抵扣的部分申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我賬上9月份購買固定資產,有進項稅 當月全額抵扣了 但是11月份進項稅額轉出百分之四十 借:待抵扣 貸:進項稅額轉出 11月份報稅時,待抵扣的那部分體現在哪里呀
答: 您好!你是進項轉出。在附表二和主表顯示。
上年的待抵扣進項稅額借方還有余額,但是一月份做賬的時候沒有看到,所以沒有做貸方,直接做的進項稅額,一月份也有銷項稅額,接下來這個待抵扣進項稅額該怎么做??
4月份以后文件規定不動產進項稅不是不在分13個月抵扣嗎?那4月份申報表里一次性將待抵扣的進項稅額轉入進項稅后,這部分進項稅可以作為加計抵減進項稅額的依據嗎?
之前的會計做了個,借方應交稅費-待抵扣進項,本月要抵扣進項稅,我是否需要做個借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項
老師,我想請問一下我之前未抵扣進項稅額是做到待抵扣進項稅額科目借方,假如我待抵扣進項稅額是500元待抵,我本月抵扣進項稅額400元,本月銷項稅額300元,這個分錄要怎么做呢?


田飛 追問
2019-05-05 13:34
辜老師 解答
2019-05-05 14:06
田飛 追問
2019-05-05 15:54
辜老師 解答
2019-05-05 16:20
田飛 追問
2019-05-05 16:57
辜老師 解答
2019-05-06 07:26