老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

工會經費是先計提?還是發生支付時在做?怎么做分錄,謝謝
答: 你好,發生的時候做就行。
工會經費計提和交怎么做會計分錄 謝謝
答: 你好!納工會經費有返還企業工會使用部分。 本人意見應按以下方法處理:1、計提工會經費:借:管理費用--工會經費10000,貸:其他應交款--應交工會費10000;2、繳納工會經費:借:其他應交款--應交工會費10000,貸:銀行存款10000;3、總工會返還企業使用工會經費:借:銀行存款6000,貸:應付職工薪酬---工會經費 6000;4、企業工會發生費用:借:應付職工薪酬---工會經費2300,貸:銀行存款(現金)2300。以上數字為假設,按公司實際發生額確定。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
附加稅減免的做分錄嗎?直接不計提?還是先計提在做減免的分錄?如果要做分錄怎么做,謝謝
答: 你好,減免了就直接不用做計提分錄了


嘟嚕嘟嚕 追問
2019-05-05 11:42
月月老師 解答
2019-05-05 11:43