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他° ゛
于2019-05-05 11:33 發布 ??6346次瀏覽
張老師--追夢
職稱: 注冊會計師
2019-05-05 11:39
請您將相關題目信息上傳一下,好嗎?我也看出來這句話有問題啊
他° ゛ 追問
2019-05-05 13:59
就是這個,是一個講義里的題目
張老師--追夢 解答
2019-05-05 14:06
是因為該題目中,第一個詞不對,應該是“境外單位”而不是境內單位。
2019-05-05 17:41
題目錯了是吧老師?我說怎么都感覺不到哪里錯了
2019-05-05 20:25
這個題目的確是錯誤的,正確的描述是解析中的內容。開始我也沒有仔細看出來,抱歉。
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為啥銷售服務也要繳納增值稅,服務不是沒有增值部分
答: 營改增以后所有項目都是交了增值稅。
答: 你好,銷售服務也要繳納增值稅,營改增以后服務不再繳納營業稅,而是增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
個人向企業提供銷售服務超900元,除繳納個稅外還要繳納增值稅嗎,增值稅享受減免嗎
答: 你好 500元以下是免增值稅的 超過了就要按3%繳納增值稅的
視同銷售用于公益事業還要交增值稅,無償服務用于公益事業不繳納增值稅,這樣理解對嗎
討論
“境內單位或個人向境內單位或個人銷售完全在境外發生的服務,不繳納增值稅。”這句話不對嗎?哪里錯了?
視同銷售服務和視同銷售貨物要繳納增值稅的有哪些
小規模納稅人如果按月申報增值稅,5月份銷售貨物5萬,銷售服務6萬,5月份要繳納增值稅嗎
老師 您好 我們公司是做代訂酒店服務的?請問應該我們銷售額是按全額還是差額來計算繳納增值稅?可以參照旅游服務嗎
張老師--追夢 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.97 解題: 1330 個
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他° ゛ 追問
2019-05-05 13:59
張老師--追夢 解答
2019-05-05 14:06
他° ゛ 追問
2019-05-05 17:41
張老師--追夢 解答
2019-05-05 20:25