老師,早上好!給銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶(hù)沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類(lèi)): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,4月進(jìn)項(xiàng)抵扣多了,應(yīng)交銷(xiāo)稅變成了-17254.58,在申報(bào)的時(shí)候,可以不把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣掉,然后按實(shí)際稅負(fù)的應(yīng)交稅繳稅上去嗎?申報(bào)的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?
答: 你好,可以的呢,寫(xiě)入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我司3月申報(bào)增值稅,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅16887.74,沒(méi)有繳納,等到4月申報(bào)的時(shí)候有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅16527.14,用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷(xiāo)項(xiàng)稅,5月申報(bào)表怎么填,默認(rèn)的不對(duì)
答: 你好同學(xué),您是說(shuō)哪里不對(duì)呢?我看那個(gè)應(yīng)納稅額是零呀。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月報(bào)三月增值稅的時(shí)候申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,需要怎么修改啊(上期有進(jìn)項(xiàng),無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該在留抵稅額中,但是,申報(bào)時(shí)給申報(bào)到按稅法規(guī)定不符合抵扣的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
答: 建議問(wèn)下你稅務(wù)局還能讓你修改不 能修改的去稅務(wù)局修改

