
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305貸:應付票據3052、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
答: 直接做,借:管理費用500 貸:銀行存款195 貸:其他應付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開做也可以,但貸方科目是其他應付款,不是應付票據
1月份已計提管理費用200元,貸其它應付款,2月份付款又借管理費用200.2元,貸銀行存款,這個我要怎么處理呢,老師
答: Na你現在就調整調整的賬務處理,就是借其他應付款貸管理費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納社保 是借,管理費用 公司承擔部分 其它應付款-代付社保個人承擔部分 貸 銀行存款對嗎
答: 您好,計提公司社保公積金通過應付職工薪酬科目過度,計提個人部分是借應付職工薪酬工資


吳月柳 解答
2016-01-07 11:51
吳月柳 解答
2016-01-08 10:37