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謹慎的摩托
于2015-08-20 10:20 發布 ??924次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2015-08-20 14:48
謝老師:我們是服務業,核定征收,交營業稅:收入*3% (還有城建稅等) 企業所得稅是:收入*8%*25%,企業發生的招待費也沒有限額嗎?成本,費用有些是收據可以嗎?
田老師 解答
2015-08-20 10:23
沒有,核定征收稅局不看賬
2015-08-20 18:39
沒有,你們的所得稅是按銷售收入來核定的,和成本沒有關系
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老師:核定征收企業招待費有限額嗎?
答: 沒有,核定征收稅局不看賬
【問】廣宣費、業務招待費扣除限額基數具體內容
答: 銷售(營業)收入合計=主營業務收入+其他業務收入+視同銷售收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費扣除限額規定,限額外的以后年度是否可以繼續扣除
答: 你好,以后年度是不可以繼續扣除的
老師像業務招待費扣除限額千分之五可以寫成0.5%嗎?
討論
業務招待費扣除限額5000*千分之5=25萬,實際發生額的60%是18萬,準予扣除的稅前業務招待費18萬,超過限額12萬,這個12萬是怎么來的
福利費 業務招待費 等扣除限額?
研發支出的招待費是不是和管理費用招待費一樣的扣除限額呢
企業籌建期發生的業務招待費,進入長期待攤費用還是管理費中,是否還受業務招待費扣除限額扣除的限制?
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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田老師 解答
2015-08-20 10:23
田老師 解答
2015-08-20 18:39