老師:3月份有一張發(fā)票開的價格開少了91.8元,然后4月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,之前開的稅率是16%,現(xiàn)在開個紅字發(fā)票,然后再開一個價格正確的16%的稅率,那么在5月份申報4月份增值稅的時候,那么附表一的數(shù)據(jù)怎么填呀?是16%不含稅價,和13%不含稅價分開填嗎?
西紅柿
于2019-04-30 15:24 發(fā)布 ??650次瀏覽
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王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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你好,填在一起的呢,不含稅金額,稅額手工輸入
2019-04-30 15:27:23

你銷售對方退貨做借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅額 負(fù)數(shù),退貨那就做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸庫存商品 負(fù)數(shù),你們退回做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,
2019-10-07 14:44:53

房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售商品房,收到的預(yù)售款看0稅率發(fā)票,將來正式簽約,收到房款時開正式發(fā)票
2019-02-22 15:27:50

這個就是你的數(shù)據(jù)與稅務(wù)金稅三期的數(shù)據(jù)比對不通過,就是數(shù)據(jù)填寫錯誤,或者是數(shù)據(jù)位置填錯了,開具專用發(fā)票是在增值稅附表一第1列、第2列填寫,開具普通發(fā)票在增值稅附表一第3、4列填寫,不開具發(fā)票在增值稅附表一第5、6列填寫
2019-07-10 21:43:16

您好,請問有什么可以幫助到您?
2022-12-05 16:10:42
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