
去年抵扣的進項票,分錄是借:管理費用,應交稅費(應交增值稅-進項稅額),貸:應付賬款。現在查出來票有問題進項不能抵扣,現在要做進項稅轉出,分錄是借:管理費用,貸:應交稅費-進賬稅額轉出 對嗎?然后當初減掉的附加稅現在怎么轉出?
答: 你好,附加稅不用考慮,直接跟本期的進項一起計算完,一起計提附加
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款現在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉出嗎,然后借:進項稅轉出,貸:應交稅費-未交增值稅還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅呢
答: 貸轉出未交增值稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我之前做的餐費專票分錄是借:管理費用1202.83 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)72.17貸:庫存現金 1275 ,發票已經抵扣而且在報表上我也填了進項稅額轉出。這個是要進項稅額轉出分錄怎么做也,進項轉出分錄是 借:管理費用72.17貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)72.17
答: 你好!可以的

