
建筑施工單位掛靠在其他單位,怎么統(tǒng)計材料發(fā)票給掛靠單位
答: 你好!這個你自己做個表記錄好,然后交接的時候簽名就好了。
老師好,我是建筑施工企業(yè),我們單位掛靠別的單位中標了,現(xiàn)在有預付款掛靠單位已經(jīng)給甲方開票了,錢已經(jīng)付給我們的掛靠單位了,我怎么記賬?
答: 正常做收入處理。就是按開具發(fā)票,視同自己的收入,做收入,計算銷項稅。至于掛靠單位,需要付款時,就是扣除管理費、稅金后,開具發(fā)票給你們列支成本,就是可以按成本發(fā)票付款處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是園林施工單位,項目掛靠在其他單位,那我們公司開給被掛靠企業(yè)的發(fā)票怎么計算?管理怎么操作的
答: 參照真賬實操房產(chǎn)建筑課程學習吧

