請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

你好老師,每個月都有計提折舊借:管理費用貸:累計折舊。到年末的呢,累計折舊的科目就一直有余額嘛,還需要做怎樣的分錄
答: 你好,是的,累計折舊費余額一直在,資產處置時才消除
老師我們不是買了冰箱算固定資產嘛!要計提折舊分錄借:管理費用—累計折舊 貸累計折舊—冰箱,月末期間損益結轉的時候,借:本年利潤 貸:管理費用—累計折舊,那不是累計折舊的貸方一直掛著么,這年末是還需不需要做一筆分錄呢!
答: 累計折舊是一直掛賬的,直到處置時,在做結轉。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有A、B、C三臺固定資產,本月應計提折舊額為:862.36元。借:管理費用——折舊 862.36 貸:累計折舊862.36累計折舊明細科目我要怎么分,按設備分明細嗎?是和上面分錄一樣做,還是借:管理費用——折舊862.36 貸:累計折舊——A387.92 累計折舊——B266.71 累計折舊——C207.73
答: 您好,是的。要分明細的。


留白、 追問
2019-04-28 16:10
暖暖老師 解答
2019-04-28 16:41