
你發了,我要補計提18年度的委外研發費用。18年付款時分錄為:借:其他應付款 貸 銀行存款。現要加計扣除,想調賬。19年才收到發票?
答: 那你要把賬調到18年去
公司生產的停車庫賣給其他公司,業主停車不當發生事故,結果車報廢了,我們生產車庫報保險了,保險公司賠款25萬,我們再轉給業主,如果車主要求賠款我公司28萬,那這3萬做費用?整個流程公司做賬:借:銀行存款 25萬 貸:其他應付款25萬 借:費用3萬 其他應付款25萬 貸:銀行存款28萬 這樣處理是否正確
答: 嗯嗯 這樣處理 是正確的哦 3萬元的話 可以記入管理費用 也可以記入 營業外支出的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到補貼時,做借銀行存款,貸其他應付款,再用這筆補貼產生了費用,是借費用,貸其他應付款嗎
答: 你好!這個補貼是專項補貼,必須用于某個項目嗎
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
公司為員工買保險,付款了看到銀行憑證借記其他應付款-XX保險公司 貸記銀行存款 后面又收到了保險公司的專用票款是不是借費用增加 貸其他應付款-XX保險公司

