
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師好,我想請問一下,對方給我們開的3%的專票,我們可以抵扣嗎?
答: 你好,如果你方 是一般納稅人,是可以認(rèn)證抵扣的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,想問一下對方是簡易征收給我們開了3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,我們可以抵扣嗎?
答: 取得這個(gè)專用發(fā)票,可以按發(fā)票上的稅額認(rèn)證抵扣處理
老師,我想問一下,我們賣一套產(chǎn)品,我們開的普票出去,進(jìn)的產(chǎn)品對方給我們開專票,可以抵扣嗎?
老師,你好,請教下老師,我們是一般納稅人,為甲方開具3%的勞務(wù)專票,我想問下,我們的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
你好若對方給我們開的是3%的專票,我們是一般納稅人可以進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率是?若對方開的是3%的普票,我們可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師好!我想請問一下,對方開給我們的增值稅專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒了,還沒有勾選,對方說把存根聯(lián)復(fù)印蓋公章給我們,請問這樣可以嗎?


流星雨 追問
2019-04-28 11:43
鄒老師 解答
2019-04-28 11:45