老師我需要計提工資含保險,發工資繳納社保的詳細會計分錄
.持之以恆`
于2019-04-28 07:43 發布 ??1201次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-28 07:47
您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費
銀行存款
上交社保
借:應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸:銀行存款
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您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
發放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費
銀行存款
上交社保
借:應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸:銀行存款
2019-04-28 07:47:24

計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
2022-02-22 09:43:15

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-10-17 10:56:25

一、企業分配工資
1.借:××費用(管理/銷售等)
2.貸:應付職工薪酬——工資
二、計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
三、次月發放工資時
1.借:應付職工薪酬——工資
2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
3.應交稅費——應交個人所得稅
4.庫存現金/銀行存款
四、上交杜保
1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
2.貸:庫存現金/銀行存款
五、上交個人所得稅
1.借:應交稅費——應交個人所得稅
2.貸:銀行存款
2019-01-03 14:35:54

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
單位負擔的社保,在社保里面
個人負擔的社保在工資里面
2022-02-17 08:27:12
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.持之以恆` 追問
2019-04-28 08:15
bamboo老師 解答
2019-04-28 08:19
.持之以恆` 追問
2019-04-28 08:26
.持之以恆` 追問
2019-04-28 08:27
bamboo老師 解答
2019-04-28 08:28