老師,我們有個(gè)同事12月上了7天班休產(chǎn)假了,然后公司給按整月發(fā)了工資,當(dāng)時(shí)多付的也沒調(diào)出來做其他應(yīng)收,現(xiàn)在她要把這筆多付的工資退回公司賬戶了,那我怎么調(diào)整?是把12月計(jì)提“管理費(fèi)用-工資”那筆憑證在本月沖掉,重新做一下嗎?
latter
于2019-04-26 12:24 發(fā)布 ??974次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-04-26 12:33
您好,您可以在本月調(diào)整,沖減他退回來的部分,通過以前年度損益調(diào)整科目,借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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2019-04-26 12:33:40

你好 是的 直接轉(zhuǎn)款 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸銀行存款 你做費(fèi)用匯算調(diào)整
2019-11-14 09:17:23

直接:借實(shí)收資本
貸其他應(yīng)收款
2019-10-21 14:41:45

你好,沒有重復(fù),第一筆是借款分錄,第二筆是取得費(fèi)用發(fā)票的分錄
2016-07-08 14:34:16

你好,你可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。
2019-09-12 21:04:44
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