
請問我單位是建筑勞務公司,做清包的。201903月開了一張100萬的建筑勞務增值稅專票,沒有在項目地交稅,而是到機構地交稅。現在客戶不要這張發票,而我們又在機構地交過稅。我可不可以201904月之后像銷售商品一樣紅沖100萬,因為我們在機構地這也有工程。再重新開100萬去項目地交稅。有哪位老師辦過嗎
答: 您好,可以紅沖這100萬的發票
采購商品、銷售商品裝卸費,能開專票扣抵增值稅嗎?已經外包給勞務公司了
答: 你好,這個是用在哪里的,如果你當我是生產辦公用的,一般計稅的可以啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
向消費者個人銷售商品或者提供應稅勞務應該用增值稅專用發票嗎
答: 可以用增值稅普通發票

