
稅控的480直接從貸方結(jié)轉(zhuǎn)走了,導(dǎo)致利潤表和科目余額表費用不一致,怎么處理
答: 修改憑證,從管理費用——辦公費的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結(jié)賬反審核后修改憑證
在月末不出利潤表的情況下,怎么看出來本月的費用總共多少?是看科目余額表的損益合計數(shù)吧?
答: 看科目余額表當月的發(fā)生數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表里管理費用發(fā)生額合計數(shù)與利潤表管理費用書不同,科目余額表多余利潤表這是怎么回事?
答: 你好 可以看一下明細找一下原因


L. 追問
2019-04-26 10:21
江老師 解答
2019-04-26 10:23