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20年報增值稅時,已經交了增值稅(扣款成功),但主表30行未填,主表25行一直顯示有未交增值稅,這個月可以直接填以前月份交的增值稅總額嗎?還是要去稅務局做更改?
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅啊?我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了啊?

