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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-25 12:15

你好 你們是銷售白酒的嗎 領用的用途是什么

悠然 追問

2019-04-25 12:33

老師,我們單位的多種經營科有銷售白酒,領用是業務招待

meizi老師 解答

2019-04-25 13:33

你好 那這個既然是拿去招待的 就做招待費 不是報損

悠然 追問

2019-04-25 16:34

老師,做賬一直放在商品報損,這樣弊端在哪里啊?老師

meizi老師 解答

2019-04-25 16:44

據實做賬  你招待費的話 有扣除比例只要不超過比例是可以稅前扣除的 但是做報損的話非正常報損的話 是不可以稅前扣除的  報損的分錄:借;待處理財產損益 貸;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借;營業外支出 貸;待處理財產損益

悠然 追問

2019-04-25 16:46

老師,這樣錯誤做賬就牽扯一項企業所得稅嗎

meizi老師 解答

2019-04-25 16:49

你好 是的 會有所影響  所以據實做賬  你本來就是招待 應該計入招待費

悠然 追問

2019-04-25 16:49

好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-04-25 16:51

嗯 不客氣的 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 你們是銷售白酒的嗎 領用的用途是什么
2019-04-25 12:15:51
酒瓶和瓶蓋可以計入低值易耗品,領用時結轉為成本
2019-03-05 14:04:50
一、11月份領用時,分錄是: 借:銷售費用——業務宣傳費 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅 一、11月份領用時,分錄是: 借:銷售費用——業務宣傳費 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 備注:用正數列示1000瓶的數據。 二、12月退回時,分錄是: 借:銷售費用——業務宣傳費 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 備注:用負數列示480瓶的數據。
2021-01-15 17:04:39
你好,這個業務相當于退貨和發新貨兩個步驟, 將退回來的貨物 借,主營業務收入 應交稅費-銷項稅額 貸,應收賬款 借,庫存商品 貸,主營業務成本 發出去的新貨 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費-銷項稅額 借,主營業務成本 貸,庫存商品
2020-07-15 07:34:28
你好,請稍等我看下哦
2020-06-28 18:20:00
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