
老師,我付加盟費時,借其他應收款25,貸銀行存款25,收到發票,借預付賬款25,貸其他應收款25。按月攤銷時,借管理費用20800,貸預付賬款20800,這樣可以嗎
答: 你好,應當這樣做賬務處理 我付加盟費時,借;預付賬款25,貸銀行存款25 收到發票,借長期待攤費用25,貸其他應收款25 按月攤銷時,借管理費用20800,貸長期待攤費用20800
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了


梅 追問
2019-04-25 08:27
鄒老師 解答
2019-04-25 08:28
梅 追問
2019-04-25 08:29
鄒老師 解答
2019-04-25 08:30