請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

適用免征增值稅政策的,不得開具增值稅專用發票;已開具增值稅專用發票的,應開具對應紅字發票或作廢原發票,再按照規定適用免征增值稅政策并開具普通發票。老師,這個開具增值稅普通發票的稅率是選擇正常的稅率,還是選擇免稅開具發票呢?
答: 你好 你是什么業務的免
適用增值稅零稅率可以開具增值稅專用發票嗎?
答: 你好,零稅率表開了專票也不可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好 ,我想請問一個問題就是 3月底我公司有一批貨款是出口的,其中有一項產品退稅率是0,當時沒有按照出口轉內銷來開具發票,現在要轉內銷處理,我想請問一下 現在開票我是按照16%開具增值稅發票,還需要修改之前的增值稅報表嗎
答: 1出口0退稅率的產品仍然享受出口退稅 2、因此,0退稅的產品出口只需要申報出口免稅,不需要做出口轉內銷 3、出口0稅率的產品仍然開免稅的普通發票,不需要修改以前的增值稅申報表

