我們是建筑勞務公司,對方代開員工工資,我們公司給 問
你好,他們代開員工工資發票給你們了是嗎 答
老師,您好,這題外購的液體鹽扣除金額為什么不是130 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問這個月開具了跨市區建筑服務發票,預繳稅款是 問
您好,開具發票的當月不預繳稅款,需要在下一個自然月進行預繳。 答
老師,您好關于這個軟件企業的職工培訓費,這個就直 問
您好,是的, 這個是單獨算的,而且可以全額抵扣 答
老師,問下廢品站賬務處理,想問下反向開票,然后轉賬 問
反向開票,然后轉賬給個人,沒有涉稅風險 答

某一固定資產預計凈殘值為5%,2019年3月已提足折舊,請問剩余的預計凈殘值應該什么時候做會計處理呢?會計分錄應該怎么做呢?
答: 你好,在處置的時候做分錄 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產
固定資產當時確認凈殘值5%,折舊3年,現已折舊完畢,剩余殘值該怎么處理呢?
答: 不賣殘廢物不處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
固定資產于2016年6月購入,7月開始計提累計折舊,使用期限為3年,預計殘值為5%。那么到2019年6月的時候是不是已經計提完折舊,僅剩5%的預計殘值了?那我還要怎么做賬呢?還是不用理會?(計提完之后還在使用)
答: 你好,提足后就不需要做賬了,還可以使用就不用管了。


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2019-04-24 15:23
鄒老師 解答
2019-04-24 15:31
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2019-04-24 16:10
鄒老師 解答
2019-04-24 16:13