我公司賣一臺機械設備(該設備不在賬上,是其它單位的固定資產),能夠賣16萬,我們更換一臺新的要40萬,現在設備廠商讓我們只用付款24萬,余下金額的舊設備抵,我公司這個40萬的固定資產應該怎么入賬啊?
張珣
于2019-04-24 15:11 發布 ??1238次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-24 15:22
那你需要先把對方的16萬的固定資產買過來
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那你需要先把對方的16萬的固定資產買過來
2019-04-24 15:22:09

同學,你好,應該是全款。
2021-04-02 16:50:46

你好,可以參考如下分錄:
依據->企業所得稅法實施條例第五十八條 固定資產按照以下方法確定計稅基礎:
………
(三)融資租入的固定資產,以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎,租賃合同未約定付款總額的,以該資產的公允價值和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎;
1、付款總額=現在將來要付的總額
2、假設增值稅率16%,將付款總額價稅分離:固定資產原值A 增值稅為 B
分錄參考
借 固定資產 A
應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) B
貸 銀行存款 (首付金額)
長期應付款 以后各期要付的
折舊 按正常的固定資產折舊
每次收到融資公司開來的發票,根據票上的稅額:
借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
付款時
借 長期應付款
貸 銀行存款
(票上的金額在固定資產初始化的時候,已經列支了,這里就不管他了)
2018-09-19 12:18:16

你好,固定資產按原值計入
2017-06-15 19:58:50

你好,這樣也可以,建議紅沖時,貸庫存現金改為借預付賬款。同時正確分錄貸庫存現金改為貸預付賬款。
2018-10-18 09:14:06
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