
我想咨詢一下,月未有銷項稅額、進項稅額、預繳稅,月未增值稅的帳務處理
答: 您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——預繳稅款
老師,咨詢下一般納稅人增值稅賬務處理問題,1,是應交增值稅下銷項稅額,進賬稅額,轉出未交增值稅這些欄目月末,年末是否需要結平,2,想問本期未認證進項怎么做分錄
答: 你好,1年末或者是月末結平都可以,最好是截屏了,要不你以后出現一個錯誤,核對的時候不好核對 2.借庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,我月末結轉的增值稅賬務處理正確嗎?我進項大于銷項的情況下,只要結轉了進項稅額和銷項稅額就可以了,轉出未交增值稅不用結轉到未交增值稅
答: 您好,進項稅大于銷項的情況下,不用做結轉分錄的呢.

