
老師 我們購買東西時 付款期期是4.5號 收到的發票開票日期是4.6 可以在4月底這樣做分錄嗎?借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款
答: 您好!可以的。可以這樣。
老師,銀行存款取現購買辦公用品,分錄是不是應該這樣做:取現時:借:庫存現金,貸,銀行存款,購買東西時:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金,是不是應該這樣做?我看到之前的會計是直接:借:管理費用--辦公費用,貸:銀行存款,(未直接走銀行賬)
答: 現金付款就是貸庫存現金 銀行付款就是貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司發生裝修費 沒收到發票時借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時:借長期待攤費用 貸:預付賬款 同時在收到發票的這個月開始攤銷嗎? 分錄是借:管理費用 貸:長期待攤費用嗎?
答: 是的
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用這樣做對么?
預付季度房租時,沒開發票:借:預付帳款貸:銀行存款按月攤銷時:借:管理費用貸:長期待攤收到發票時:借:長期待攤貸:預付帳款老師,分錄這樣處理正確嗎
還有我們在籌辦期還買的包裝袋,一般都是做借:銷售費用-耗材5000,貸:銀行存款5000,這樣可以嗎?還是要做到借;管理費用-開辦費5000,貸:銀行存款5000
購買固定資產分期付款收發票,分錄這樣做的 收到合同:借:固定資產 貸:長期應付款 收到發票時:借:長期應付款 負數 貸:應交稅費(進項稅額) 付款時:借:長期應付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的。現在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費用----貸:其他應付款——-股東借:其他應付款-----股東貸:銀行存款

