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honey
于2019-04-24 11:47 發布 ??694次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-24 11:48
你好,銷項稅額-進項稅額,如果是負數就是留底
honey 追問
2019-04-24 11:53
進項稅轉出要減掉嗎?
2019-04-24 11:58
福利招待費進項稅要減掉嗎
小惑老師 解答
2019-04-24 12:02
是的,要加上進項稅額轉出福利費的進項都做在進項轉出中
微信里點“發現”,掃一下
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老師期末留底稅金怎么計算出來的?
答: 你好,銷項稅額-進項稅額,如果是負數就是留底
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢,系統預填的
答: 同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
答: 您好,您本期的留底的話,那就是2萬元呀。
老師,前一個月的期末留底稅額,這個月申報是不是手動填?沒有自動顯示
討論
老師你好,什么時候會出現這種情況?(若欠繳總額大于期末留底稅額,實際抵減金額應等于期末留底稅額)
期末留底稅額如何賬務處理
服務行業加計扣除留底金額會在主表期末留底稅額里顯示嗎
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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honey 追問
2019-04-24 11:53
honey 追問
2019-04-24 11:58
小惑老師 解答
2019-04-24 12:02