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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-23 17:41

不需要的,再實際繳納增值稅稅款時,才做
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
     貸:銀行存款
            其他收益(本期加計抵減的稅額)

藍(lán)忘機 追問

2019-04-23 17:46

跟銀行有啥關(guān)系?

張艷老師 解答

2019-04-23 17:48

您要繳納稅款,不就是要貸記銀行存款嘛
現(xiàn)在對于加計抵減的會計處理,財政部已經(jīng)出規(guī)范的會計分錄額。

藍(lán)忘機 追問

2019-04-23 17:55

當(dāng)月享受抵減不做賬嗎

張艷老師 解答

2019-04-23 17:59

做賬了,就是上面那個分錄的。

藍(lán)忘機 追問

2019-04-23 18:00

我們進(jìn)項稅額大,不交增值稅

張艷老師 解答

2019-04-23 18:02

您都形成期末留底稅額了,是不做增值稅的分錄的。

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相關(guān)問題討論
不需要的,再實際繳納增值稅稅款時,才做 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益(本期加計抵減的稅額)
2019-04-23 17:41:01
是的,現(xiàn)在有加計扣除這個科目明細(xì)了。
2019-04-01 10:16:56
先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-11-18 09:31:26
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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