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危機(jī)的帥哥
于2019-04-21 12:20 發(fā)布 ??1130次瀏覽
答疑郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-21 12:52
你的內(nèi)外賬進(jìn)項(xiàng)不一致?能調(diào)整成一樣的嗎?內(nèi)賬借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120-80應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)80貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)120
危機(jī)的帥哥 追問(wèn)
2019-04-21 13:11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅我的疑問(wèn)就是上面做法是內(nèi)賬銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,那如果我內(nèi)賬銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留底,我需要做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎?我的理解內(nèi)賬做法是,先不考慮外賬是否繳稅。內(nèi)賬采購(gòu)進(jìn)來(lái)就做進(jìn)項(xiàng)稅,內(nèi)賬銷(xiāo)售就做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,差額不管是繳稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就上面分錄相反,次月外賬增值稅繳稅就借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,可是外賬期末留底我內(nèi)賬怎么做
答疑郭老師 解答
2019-04-21 13:15
內(nèi)賬有留抵可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和你外賬做法一樣就可以,如果內(nèi)賬有留抵,外賬需要交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(這個(gè)是內(nèi)賬留抵)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀存(外賬交稅)
2019-04-21 13:44
老師,我拍的圖片看到嗎?我把可能的情況都寫(xiě)下了,這樣做可行?年末我內(nèi)賬增值稅進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)余額是零嗎??jī)?nèi)外賬總賬增值稅這樣做一致嗎?
2019-04-21 13:58
你月末進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒(méi)有余額年末肯定沒(méi)有余額照片的分錄可以
2019-04-21 14:02
那內(nèi)賬年末增值稅可能有余額是嗎?我的理解是未交增值稅可能有余額,可能是借方也可能是貸方,貸方就是次年一月要繳納的,借方就是留底的,我的理解對(duì)嗎?
2019-04-21 14:04
轉(zhuǎn)出未交或者未交增值稅可以有余額
2019-04-21 14:09
關(guān)于增值稅同行給我另一個(gè)建議。內(nèi)賬增值稅不做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)。全部做成含稅的。外賬產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額做管理費(fèi)用-稅金。其他附加稅,所得稅,個(gè)人所得稅正常做法。查賬就增值稅通過(guò)管理費(fèi)用差,其他稅種還是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)查,這種方法可行?
2019-04-21 14:43
可行內(nèi)賬就可以不考慮稅,價(jià)稅合計(jì)做賬
2019-04-21 14:47
老師,還有成本核算,實(shí)際工作中成本核算需要核算在產(chǎn)品嗎?我看書(shū)有很多核算在產(chǎn)品方法,什么年初固定法,不計(jì)算在產(chǎn)品法,約當(dāng)產(chǎn)量法,好多都是文字,我不會(huì)運(yùn)用。實(shí)際工作我是這樣做的。當(dāng)期直接人工和制造費(fèi)用我全部分配到完工產(chǎn)品。那生產(chǎn)成本的余額就是在產(chǎn)品的直接材料是嗎?在產(chǎn)品有余額我不管它,下個(gè)月完工后繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。我這個(gè)做法其實(shí)就是當(dāng)期成本直接人工和制造費(fèi)用多結(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)有分擔(dān)到在產(chǎn)品是吧?老師有更好的辦法??jī)?nèi)賬是怎么操作的?
2019-04-21 15:00
直接人工和直接材料不用分配,這些是直接成本制造費(fèi)用需要在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品分?jǐn)?/p>
2019-04-21 23:45
我制造費(fèi)用全部分?jǐn)偨o完工產(chǎn)品了,沒(méi)分在產(chǎn)品可以嗎?在產(chǎn)品不會(huì)分,制造費(fèi)用不是期末沒(méi)余額嗎?我全部分完工產(chǎn)品。內(nèi)賬實(shí)際做法應(yīng)該是怎么樣的?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)
2019-04-22 07:57
制造費(fèi)用月末沒(méi)有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,需要在在產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間分?jǐn)偅梢园瓷a(chǎn)工時(shí)或者原料耗用等方法
2019-04-22 13:18
委托加工和受托加工的分錄老師可以總結(jié)給我嗎?
2019-04-22 13:36
委托方發(fā)出原材料借委托加工物資貸原材料支付加工費(fèi)借委托加工物資,進(jìn)項(xiàng)貸銀存收回入庫(kù)借庫(kù)存商品貸委托加工物資
2019-04-22 13:38
受托方,收到委托方材料不需要做賬,自己登記備查開(kāi)出加工費(fèi)發(fā)票借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-22 17:44
老師,這是我百度的制造費(fèi)用分配表,原理是制造費(fèi)用要在產(chǎn)成品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,這里的產(chǎn)品名稱(chēng)是包括產(chǎn)成品和在產(chǎn)品了?還是只有完工的產(chǎn)成品名稱(chēng)?
2019-04-22 17:49
產(chǎn)成品就是產(chǎn)成品原理是制造費(fèi)用要在產(chǎn)成品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配你在看下這句話(huà)
2019-04-22 17:53
老師,意思是上面那個(gè)表都是產(chǎn)成品?我真的不會(huì)分配,比如我產(chǎn)成品A.B.C合計(jì)用了工時(shí)100,在產(chǎn)品20工時(shí),我制造費(fèi)用合計(jì)500。怎么在在產(chǎn)品和產(chǎn)成品進(jìn)行分配?
2019-04-22 18:11
上面表格沒(méi)有體現(xiàn)完工還是不完工你這個(gè)月完工200件,剩余300沒(méi)完工,都要分配
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答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-04-22 13:38
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2019-04-22 17:44
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2019-04-22 17:49
危機(jī)的帥哥 追問(wèn)
2019-04-22 17:53
答疑郭老師 解答
2019-04-22 18:11