我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,比如報稅本月月收入11萬,本月增值稅開票開了8萬,要交增值稅嗎
答: 你是小規模納稅人還是一般納稅人
老師,比如,個體,小規模,報個體經營所得本月月收入11萬,本月增值稅普通發票開票開了8萬,其他沒開票,本月要交增值稅嗎
答: 同學。是季度 不超過30萬,月不超過10萬免增值稅。如果你一個季度 沒超過30,是不交的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小微企業,7月8月沒開票,9月開8萬。是免增值稅的,但是如果10月發現開錯了,需要沖紅,重新開。如果10月11月.12月又開5萬發票。這樣還是免增值稅嗎?等于10月11月12月,沖紅重開的8萬,加5萬是13萬。那是否還是免增值稅?
答: 你好,10月份需要沖紅,重新開,其實一正一負剛好抵消了,12月又開5萬發票,對于你第四季度來說實際開具發票金額是5萬,而不是13萬,是免征增值稅的
老師,我11月確認了收入180萬。已交增值稅,未開票,賬務怎么處理。如果12月我開票只開了90萬,但是上月又是按180萬的收入報了增值稅和附加稅,那么1月我怎么辦稅呢?
1、小規摸納稅人當季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計算增值稅?2、如何算當月應交增值稅?(應交增值稅本期貸方累計發生額)
老師小規模一個季度45萬免增增值稅,比如說我10月開12萬 11月開16萬 12月開16.5萬 這樣按季度申報需要繳納增值稅?


Jacqueline晶 追問
2019-04-20 13:42
Jacqueline晶 追問
2019-04-20 13:42
辜老師 解答
2019-04-20 13:48