現(xiàn)在我是小規(guī)模的幾乎是零申報(bào),現(xiàn)在在辦理注銷,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,還有兩個科目余額,預(yù)收賬款和其他其他應(yīng)付款,請問,預(yù)收賬款可以轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金嗎,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎?會繳納哪些稅費(fèi),謝謝!
會丫頭
于2019-04-19 20:25 發(fā)布 ??1381次瀏覽
- 送心意
大婷老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-04-19 20:34
可以做一筆預(yù)收賬款退回到庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金支付其他應(yīng)付款的金額,就平掉了。
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你好 資產(chǎn)負(fù)債表的話根據(jù) 其他應(yīng)付是其他應(yīng)付的貸方+其他應(yīng)收的貸方
其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收的借方加其他應(yīng)付的借方
2019-07-01 13:16:17

您好,可以重分類到資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款項(xiàng)目中
2017-06-18 13:13:58

同學(xué)你好,您看其他應(yīng)付款明細(xì)賬的余額有出現(xiàn)借方余額的么?
2021-01-15 16:42:37

這個的話 細(xì)分的話 就是其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額合計(jì) 填列的哦
當(dāng)然 有的資產(chǎn)負(fù)債表 沒有應(yīng)付利息和應(yīng)付股利的話 把這兩個 也并入的
2020-06-11 09:02:52

“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”、“其他應(yīng)收款”的期末余額相加再減去對應(yīng)的“壞賬準(zhǔn)備”的期末余額填列。
2019-11-18 15:22:44
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