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龍在飛
于2019-04-19 16:21 發布 ??3755次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-19 16:25
你好,賬載金額是500元,稅收金額是400
龍在飛 追問
2019-04-19 16:51
比如 會計賬面500元招待費 100元沒發票 收入為7萬 那么賬載金額按照什么填寫 稅收金額是多少
小惑老師 解答
2019-04-19 16:58
賬載金額:500 稅收金額200
2019-04-19 16:59
為什么稅收金額200?
2019-04-19 17:03
500*40%招待費可以稅前扣除的
2019-04-19 17:09
不應該是400*60%可以扣除嗎?
2019-04-19 17:11
抱歉,是我的問題,打錯了,對,您寫沒有問題,有票部分*60%可以抵扣
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所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表中的業務招待費的稅收金額填不了
答: 這個金額會自動帶出來的
匯算清繳納稅調整項目明細表,業務招待費支出數據都要調增嗎,沒有做過匯算清繳
答: 同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅匯算清繳中,納稅調整項目明細表中業務招待費的稅收金額應如何統計
答: 你賬套里面業務招待費累計數的百分之六十,營收的千分之五 兩個數填低的那個
匯算清繳納稅調整項目明細表業務招待費稅收金額為什么不能扣除
討論
所得稅匯算清繳中 納稅調整項目明細表中 業務招待費 稅收金額是灰色的 怎么不好填寫?
老師,您好!請問企業所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表中,業務招待費的稅收金額是怎么計算的?
所得稅匯算清繳業務招待費調增在納稅調整項目明細表15欄(三),調增數字填不上我這個調增要在哪里調
老師,請幫我看下匯算清繳納稅明細項目明細表填的正確嗎,工資和業務招待費調整。
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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龍在飛 追問
2019-04-19 16:51
小惑老師 解答
2019-04-19 16:58
龍在飛 追問
2019-04-19 16:59
小惑老師 解答
2019-04-19 17:03
龍在飛 追問
2019-04-19 17:09
小惑老師 解答
2019-04-19 17:11