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@羋^o^顏~
于2019-04-18 16:13 發布 ??567次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-18 16:25
你好 借應交稅費 未交增值稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸應交稅費 利潤分配 未分配利潤
@羋^o^顏~ 追問
2019-04-18 16:28
同時借記利潤分配,貸記未分配利潤嗎?
答疑蘇老師 解答
2019-04-18 16:32
你好 不是 未分配利潤是利潤分配的明細科目
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老師好,請問哈之前的會計未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達起征點的不用交,我要如何調回來,分錄怎么做?謝謝!
答: 你好 借應交稅費 未交增值稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸應交稅費 利潤分配 未分配利潤
我公司新的業務清洗,會計分錄怎么做?未達到起征點
答: 你好,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費--未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我水利建設基金貸方余額要沖減,怎么調,會計分錄怎么寫?
答: 你好,你當時計提的分錄是?
我想問一下那個余額在貸方,和在借方的會計分錄一樣么
討論
老師,我們公司開票,但是不到起征點,整個分錄怎么做
增值稅未達起征點如何做會計分錄
收入不到3萬起征點的稅費怎么處理呢?當月收入計提出來,那下月這個怎么寫會計分錄呢?實際是沒有繳稅的
會計分錄什么在借,什么在貸方,請指點
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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@羋^o^顏~ 追問
2019-04-18 16:28
答疑蘇老師 解答
2019-04-18 16:32