
老師,我們是小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè),第一季度開普票9萬(wàn),符合減免政策,原應(yīng)繳所得稅是2627.36元,減免后不用交,減免的分錄怎么寫,這筆減免分錄做在3月的賬上還是4月的
答: 所得稅你按減免之后的計(jì)提就可以了,多計(jì)提了在四月份紅沖
小規(guī)模納稅人,增值稅減免分錄是在哪個(gè)時(shí)間截點(diǎn)來(lái)做呢,比如說(shuō)季度的符合減免政策,是在季度末做分錄還是下月報(bào)稅的月份做分錄呢?謝謝老師
答: 你好! 下月報(bào)稅的月份做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度銷售額未滿9萬(wàn),增值稅減免稅款怎么做分錄?還要所得稅符合小型微利企業(yè),所得稅減免如何做分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 所得稅按減免之后實(shí)際需要繳納的金額計(jì)提
一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅,符合小微企業(yè),利潤(rùn)表28行填的是減免后的所得稅?還是直接用利潤(rùn)總額Ⅹ25%的數(shù)?減免所得稅分錄怎么做?
老師看下,我們?cè)录疽恢狈闲∥⑿推髽I(yè),每個(gè)季度都減免所得稅的,但是這個(gè)年度的表“符合小微型企業(yè)減免”那一欄沒有出現(xiàn)數(shù)額,怎么操作呢?
老師,減:減免所得稅額(13.1+13.2+…),JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這是什么政策?
老師請(qǐng)問(wèn)下我符合小微企業(yè)免征稅的條件,表上第17欄也有說(shuō)減免,為什么最后還是要交稅啊?我們單位符合季度9W減免增值稅
我們4月份是小規(guī)模,有享受企業(yè)所得稅減免,5月變一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)第二季度還會(huì)享有企業(yè)所得稅減免政策嗎

