
普票在以前月份已經(jīng)開具,并相應(yīng)申報了免抵退和免稅,經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),有100萬退稅需作免稅處理,我在申報時,是將-100面填在哪里?100萬填在哪里?
答: 只需要在退稅申報系統(tǒng)申報,不需要在增值稅申報系統(tǒng)申報 對暫未收匯的出口貨物,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表》的“單證不齊標(biāo)志”欄(第20欄)中填寫“W”,暫不參與免抵退稅計算,待收匯并填報《出口貨物收匯申報表》后,方可參與免抵退稅計算;
普票在以前月份已經(jīng)開具,并相應(yīng)申報了免抵退和免稅,經(jīng)自查發(fā)現(xiàn),有100萬退稅需作免稅處理,我在申報時,是將-100面填在哪里?100萬填在哪里?是開具其他發(fā)票的免抵退稅一欄100萬嗎?
答: 你以前月份已經(jīng)相應(yīng)申報了免抵退,怎么又有100萬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口免抵退稅離岸價和到岸價不同時,怎樣開具發(fā)票
答: 離岸價與到岸價肯定是不同的呀

