
公司上個(gè)會計(jì)在2017年度無憑據(jù)做了這么一筆分錄:借:現(xiàn)金208 萬元 貸:應(yīng)收賬款-景德鎮(zhèn)浯溪口水利工程項(xiàng)目部 208萬元經(jīng)查詢實(shí)際公司未收到這筆現(xiàn)金,導(dǎo)致現(xiàn)在公司應(yīng)收賬款貸方掛賬208萬。庫存現(xiàn)金208萬。19年現(xiàn)在由原來的核定征收變成查賬征收,這種亂賬如何處理??
答: 那你直接將原憑證紅沖。因?yàn)椴簧婕皳p益,可以在19年直接處理
我公司之前是核定征收 現(xiàn)在我公司是查賬征收 核定征收的時(shí)候 開的票 應(yīng)收賬款 18萬 現(xiàn)在2年了 錢才到賬需要供應(yīng)商開票嗎?
答: 你好,應(yīng)收賬款 是針對客戶單位,而不是供應(yīng)商啊 (請仔細(xì)檢查一下你的描述)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)體戶2022年已開發(fā)票70000元未收貨款,2023年之前是核定征收,2023年1月開始變更為查賬征收,2023年1月建賬時(shí)不知道有未收款,所以應(yīng)收賬款初始數(shù)據(jù)沒有錄入,2023年6月收到2022年的70000元,此筆業(yè)務(wù)怎么處理,會計(jì)分錄怎么填?
答: 以前已經(jīng)交了稅款是嗎?借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行 貸應(yīng)收賬款


豆芽媽媽 追問
2019-04-17 14:59
三寶老師 解答
2019-04-17 15:04