
老師,季度報增值稅的時候,有個附加稅也在增值稅表里了,我們公司小規模的,代開專票普票,稅款已扣,還需要在附加稅上填數字嗎
答: 你好,需要在附加稅填上數字。
小規模納稅人代開增值稅專用發票,在代開的時候已經繳納了增值稅,附加稅,印花稅,那么在季度申報增值稅的時候,還需要填寫代開的這筆增值稅和附加稅嗎,如果填寫的話會不會重復扣增值稅的稅款和附加稅的稅款
答: 在季度申報增值稅的時候,還需要填寫代開的這筆增值稅和附加稅,后面有列,已經繳納的稅款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我在填報小規模增值稅季報表時,公司全是稅局代開票,已當場繳增值稅和三項附加稅。季報還需申報附加稅嗎
答: 你好。需要正常填寫申報的。把預交的填上就可以
公司小規模的,稅務局代開專票38000,增值稅1106.8,已在代開專票時交增值稅,稅控開的普票3萬4,現在季度報增值稅時,自己開的普票增值稅減免吧,附加稅也減免嗎
小規模稅務代開專票,現場交了增值稅附加稅。季度無其他收入增值稅了,請問季度申報表附加稅表需要單獨填寫已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫提交
小規模企業(有限責任公司)一直都是在稅務局代開發票的,每次開票的時候,增值稅跟附加稅都會直接扣款,季度結束時,增值稅附加稅費表,還需要填寫數據呢?為什么在電子稅務局上面,一直填不了數據…
小規模納稅人,自開普票4萬,代開專票4萬,報增值稅時,那自開的普票是免稅的嗎?增值稅申報表上只填代開的專票就行嗎?附加稅也沒有,只不只在代開的時候已經交稅了?


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2019-04-16 18:20
月月老師 解答
2019-04-16 18:30