
老師,請問,我們是以租代購的汽車行業,代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000,拖車費以及罰息,借:銀行存款2000,貸:其他應付款-其他2000,現在要把這2筆款付給對方,(扣除了1000出來),只付了2000,做內帳要怎么樣做分錄?是小白
答: 同學。你這個扣的1000是什么款
老師,請問,我們是以租代購的汽車行業,代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000,拖車費以及罰息,借:銀行存款2000,貸:其他應付款-其他2000,現在要把這2筆款付給對方,(扣除了1000出來,是我們要收回來的)只付了2000,做內帳要怎么樣做分錄?
答: 代收到月供款:借:銀行存款-1000,貸:其他應付款-月供款1000 這個分錄,銀行存款沒有借方負數表示的哦,如果是借方負數那么應該記在貸方哦! 收到代供款,借:銀行存款 1000 貸其他應付款1000 扣的1000是你們應該收回的什么款項?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月預提電費1000 借:醫療業務成本1000 貸:其他應付款1000 2月份支付電費2000 借:其他應付款1000(這筆是沖1月預提電費) 醫療業務成本1000(這筆是不是代表預提電費) 貸銀行存款2000 2月又有一筆電費支付1000這筆分錄是 借:其他應付款1000 貸:銀行存款1000老師2月這筆分錄正確嗎?先不管2月預提,先支付后預提。
答: 一、首先需要說具體你們2月份的電費是多少?


Double No 追問
2019-04-17 09:36
陳詩晗老師 解答
2019-04-17 09:47