
去年7月份,我在多計提了應付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費用工資(紅字),貸應付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 跨年的用以前年度損益調整科目做
去年7月份,我在多計提了應付工資一一社保,在今年來沖,會計分錄:借管理費用工資(紅字),貸應付工資社保(紅字)這樣做,對嗎?
答: 不對。涉及到以前年度損益。要通過以前年度損益調整科目,進而調增期出未分配利潤。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年的未發工資現在和著這2月一起發放 只是做沖減分錄 在做1月的工資分錄 是這樣嗎?沖減時借 管理費用-職工薪酬 負數 紅字 貸 應付職工薪酬-應付工資 負數 紅字 然后做1月的應付工資 借應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款(個人社保)銀行存款 不知道這樣做對嗎
答: 您好,如果金額不大的話,可以這樣做,只是負數的時候,寫負數,就不要紅字了。


會丫頭 追問
2019-04-15 23:18
軼塵老師 解答
2019-04-16 08:43