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老師,我想問一下小微企業(yè)月銷售額沒有超過30萬免征增值稅,填到增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額,用不用填增值稅附表增值稅減免申報(bào)表,如果填的話代碼是多少?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫呢
以前公司會計(jì)在增值稅申報(bào)中的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,免增增值稅銷售額填寫了,但是免稅額沒有填寫,應(yīng)該怎么處理呢?

