我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費用,這個匯算清繳應(yīng) 問
登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》。 打開《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,根據(jù)研發(fā)費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

老師,勞務(wù)加工的合同需要交印花稅?
答: 你好 勞務(wù)合同不需要繳納印花稅
老師,勞務(wù)加工的合同需要交印花稅?
答: 你好,不用繳納印花稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工程勞務(wù)合同按什么交印花稅
答: 工程勞務(wù)合同應(yīng)按照《中華人民共和國印花稅法》以及有關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定,按稅收征收管理機關(guān)規(guī)定的稅率,繳納印花稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收法》第一百六十二條規(guī)定,工程勞務(wù)合同應(yīng)按照0.05%的稅率繳納印花稅。 拓展知識:印花稅是指對某些特定的票據(jù)或合同文件交納的一項稅款,其目的在于擴大政府財政收入,促進經(jīng)濟健康發(fā)展。印花稅是一種比較明顯的消費性稅收形式,必須由納稅人主動申報、繳納,屬于較為穩(wěn)定的稅源,可以為政府穩(wěn)定收入提供一定的保障。


●欣愿 追問
2019-04-15 15:45
答疑蘇老師 解答
2019-04-15 15:50