老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師,你好,我資產負債表出來以后其他金額都對得到,就是其他應收和其他用應付不知道怎么對不到了,麻煩老師指點下有什么辦法
答: 是不是資產負債表上的其他應收與其他應付做了往來重分類
王老師您好。資產負債表和科目余額表的其他應付及其他應收款項對不上。這是為什么啊。麻煩老師教我。您辛苦
答: 看下你的其他應付款是不有借方余額,其他應收款是不有貸方余額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,掛在法人名下的其他應付款和其他應收款可以對沖嗎?因為之前會計掛在其他應收、其他應付金額太大了,不知道該怎么調小一點才合適?
答: 你好,是可以對沖的。


smile 追問
2019-04-15 11:55
文文老師 解答
2019-04-15 12:18