- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-04-15 11:34
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人
部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5 上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人
部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5 上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2019-04-15 11:34:02

你好 8月計提工資 的時候 你要分清這些工資是一線生產人員還是行政人員的 分別計入成本費用 借成本 費用 貸 應付職工薪酬-工資 198043.33元 計提社保 借成本費用 貸 應付職工薪酬-工資 14011.36元 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 198043.33元 貸 銀行存款 其他應收款 7040 繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 14011.36元 其他應收款 7040 貸銀行存款
2019-10-24 14:10:16

你好
計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅
扣繳,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
發放工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
2019-07-16 13:31:14

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2021-12-14 15:32:57

你好
1,計提工資,借;管理費用等科目,貸; 應付職工薪酬——工資
2,計提個人所得稅,借;應付職工薪酬——工資,貸;應交稅費——個人所得稅
3,繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分社保),貸;銀行存款
代扣代繳社保,借;應付職工薪酬——工資,貸;其他應收款(個人部分社保)
4,發放工資,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目
2019-09-16 12:10:26
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