老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問(wèn)
沒(méi)事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問(wèn)
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過(guò),會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬? 問(wèn)
您好,有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問(wèn)
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫(kù)存商品 70,000 答

代理記賬公司,收到了客戶寄來(lái)的2018年1年的租金發(fā)票,是應(yīng)該在2019年直接記管理費(fèi)用,還是做以前年度損益調(diào)整
答: 18年沒(méi)有做賬是嗎?用以前年度損益調(diào)整科目做,今年匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用調(diào)減
代理記賬公司會(huì)計(jì),收到了客戶寄來(lái)的2018年1年的租金發(fā)票,是應(yīng)該在2019年直接記管理費(fèi)用,還是做以前年度損益調(diào)整
答: 應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
@郭老師@郭老師老師我還是沒(méi)看懂這段話。是不是你之前發(fā)給我的分錄我吧19年和20年錯(cuò)誤的管理費(fèi)用-養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè) 改成以前年度損益調(diào)整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來(lái)作?
答: 是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
2019年12月份開(kāi)的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說(shuō)要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么


倫家萌著吶? 追問(wèn)
2019-04-15 14:55
郭老師 解答
2019-04-15 15:03
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2019-04-15 15:55
郭老師 解答
2019-04-15 16:28
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2019-04-15 16:37
郭老師 解答
2019-04-15 16:44