
18年2月認證了有增值稅專用發票,但是申報國稅報表的時候 沒有填寫申報進項稅額進去,入賬的時候這人認證的專用進項發票又是在3月份直接含稅額金額入賬的。相當于這個進項稅額沒有抵扣申報想請問一下需要做什么處理不現在?
答: 您好,您的意思是你現在需要抵扣是嗎?
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月開出增值稅專用發票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
答: 你們是什么行業適用的稅率是多少 計算過程是這樣的 28100/(1+稅率)*稅率- 進項稅額1534.69

