
老師,請問一下,我們是電器公司,剛成立,發生一大筆建店費用,建店完成之后供應商驗收后,會以返利的形式返給我們,但是不是貨幣資金,用于提相應的貨。那么當我收到返利應該怎么做賬呢
答: 相當于是供應商幫你支付建店費用 支付時 借:其他應收款 貸:銀行存款 提貨抵扣時 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付幾 貸:其他應收款
老師,我們是商貿公司我們進貨付貨款后,當月供應商會給我們返利,請問老師我算利潤時是收入+返利的錢-商品成本-當月的費用嗎?
答: 您好!是的。是這樣算的了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司完成了供應商的年任務1000萬得到了20萬返利,供應商把這筆返利以貨物形式發給我司,也開了發票,這筆錢我們沒有轉過去又收到貨物,應該怎么做呢?
答: 你單位給對方開的正數發票嗎

