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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-04-12 22:37

您好,銷售貨物未開發票,根據收款和發貨來確認收入,做會計分錄時,借;現金或者銀行存款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。

時代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:41

老師,那對方沒有發票如何做賬呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:42

您好,對方沒有收到發票,可能對方就不入賬了。

時代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:46

老師,不入賬,那要怎么做到賬實相符呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:48

您好,不入賬,不好做到賬實相符的,對方可能是兩套賬處理的。

時代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:50

做兩套賬,外賬就相當于做假賬嗎,假賬真做嗎?老師,是這意思嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:53

您好,是的,是這個意思的。但是不建議這樣做賬的。

時代,滄桑了幾許輪回 追問

2019-04-12 22:54

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-12 22:55

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,銷售貨物未開發票,根據收款和發貨來確認收入,做會計分錄時,借;現金或者銀行存款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2019-04-12 22:37:20
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2016-10-13 12:20:21
如果只是發出貨物,未開票,先做發出商品,借:發出商品 貸:庫存商品,開票后再確認收入
2018-08-29 14:25:49
您好,1、借;在途物資,應交稅費(一般納稅人,否則無此分錄),貸:銀行存款,應付賬款。2、借;銀行存款,應收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費。3、分錄同上。月底不結轉成本。
2017-11-24 13:49:34
你好 納稅義務發生在12月份 12月份確認收入 會計分錄和開票確認收入的分錄一樣 1月份開票后把發票附在12月憑證后面
2020-07-01 11:44:08
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