
小規(guī)模企業(yè),3月份在稅務(wù)局代開的專票,已扣1%增值稅,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時(shí)就在稅務(wù)局交了增值稅,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動(dòng)出數(shù)據(jù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票,要怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
答: 代開普通發(fā)票???為啥不自己開呢?


安琪???? 追問
2019-04-12 16:51
安琪???? 追問
2019-04-12 16:52
玲老師 解答
2019-04-12 17:15